Indonesia

Phân hệ E-Faktur

Mô-đun E-Faktur được cài đặt theo mặc định với mô-đun bản địa hóa tiếng Indonesia. Nó cho phép tạo tệp CSV cho một hóa đơn thuế hoặc cho một loạt hóa đơn thuế để tải lên ứng dụng Cơ quan thuế e-Faktur.

Cài đặt NPWP/NIK

  • Công ty của bạn
    Thông tin này được sử dụng trong dòng FAPR theo định dạng tệp hiệu ứng. Bạn cần đặt số VAT cho đối tác liên quan của công ty Odoo của bạn. Nếu không, bạn sẽ không thể tạo e-Faktur từ hóa đơn.
  • Khách hàng của bạn
    Bạn cần đặt hộp kiểm ID PKP để tạo e-fakturs cho khách hàng. Bạn có thể sử dụng trường VAT trên danh bạ của khách hàng để đặt NPWP cần thiết để tạo tệp e-Faktur. Nếu khách hàng của bạn không có NPWP, chỉ cần nhập NIK vào cùng trường VAT.
    ../../../_images/indonesia-partner-nik.png

Cách dùng

Tạo số sê-ri hóa đơn thuế

  1. Vào Kế toán --gt; Khách hàng --gt; e-Faktur. Để có thể xuất hóa đơn khách hàng dưới dạng e-Faktur cho chính phủ Indonesia, bạn cần nhập vào đây các dãy số mà chính phủ đã chỉ định cho bạn. Khi bạn xác thực hóa đơn, một dãy số sẽ được chỉ định dựa trên các dãy số này. Sau đó, bạn có thể lọc các hóa đơn vẫn cần xuất trong danh sách hóa đơn và nhấp vào Hành động, sau đó nhấp vào Tải xuống e-Faktur.

  2. Sau khi nhận được số sê-ri mới từ Cục Thuế Indonesia, bạn có thể tạo một nhóm số sê-ri hóa đơn thuế thông qua chế độ xem danh sách này. Bạn chỉ cần chỉ định Min và Max của từng nhóm số sê-ri và Odoo sẽ tự động định dạng số thành số 13 chữ số theo yêu cầu của Cục Thuế Indonesia.

  3. Có một bộ đếm để thông báo cho bạn biết còn bao nhiêu số chưa sử dụng trong nhóm đó.

    ../../../_images/indonesia-sn-count.png

Tạo e-faktur csv cho một hóa đơn hoặc một loạt hóa đơn

  1. Tạo hóa đơn từ Kế toán --gt; Khách hàng --gt; Hóa đơn. Nếu quốc gia của khách hàng trên hóa đơn là Indonesia và khách hàng được đặt là ID PKP, Odoo sẽ cho phép bạn tạo e-Faktur.

  2. Đặt Mã giao dịch cho e-Faktur. Có những hạn chế liên quan đến Mã giao dịch và loại VAT áp dụng cho các dòng hóa đơn.

    ../../../_images/indonesia-kode-transaksi.png
  3. Odoo sẽ tự động chọn số sê-ri khả dụng tiếp theo từ bảng số e-Faktur (xem phần :ref:` ở trên<localization_indonesia/tax_invoice_sn> `) và tạo số e-faktur như một chuỗi kết hợp của Mã giao dịch và số sê-ri. Bạn có thể thấy điều này từ chế độ xem biểu mẫu hóa đơn dưới trang Thông tin bổ sung trong hộp Thuế điện tử.

    ../../../_images/indonesia-e-faktur-sn.png
  4. Sau khi hóa đơn được đăng, bạn có thể tạo và tải xuống e-Faktur từ mục menu Hành động Tải xuống e-Faktur. Hộp kiểm Đã tạo CSV sẽ được đặt.

    ../../../_images/indonesia-csv-created.png
  5. Bạn có thể chọn nhiều hóa đơn ở chế độ xem danh sách và tạo tệp e-Faktur .csv hàng loạt.

Kode Transaksi FP (Mã giao dịch)

Các mã sau đây có sẵn khi tạo e-Faktur. - 01 Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN (Khách hàng Biasa) - 02 Kepada Pemungut Bendaharawan (Dinas Kepemerintahan) - 03 Kepada Pemungut Selain Bendaharawan (BUMN) - 04 DPP Nilai Lain (PPN 1%) - 06 Penyerahan Lainnya (Turis Asing) - 07 Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut (Kawasan Ekonomi Khusus/ Batam) - 08 Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan (Impor Barang Tertentu) - 09 Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

Sửa hóa đơn đã được đăng và tải xuống: Tính năng Thay thế hóa đơn

  1. Hủy hóa đơn gốc sai trong Odoo. Ví dụ, chúng tôi sẽ đổi Mã số Transakski từ 01 thành 03 cho INV/2020/0001.

  2. Tạo hóa đơn mới và đặt hóa đơn đã hủy trong trường Thay thế hóa đơn. Trong trường này, chúng ta chỉ có thể chọn hóa đơn ở trạng thái Hủy từ cùng một khách hàng.

  3. Khi bạn xác thực, Odoo sẽ tự động sử dụng cùng một số sê-ri e-Faktur làm hóa đơn đã hủy và thay thế bằng cách thay thế chữ số thứ ba của số sê-ri gốc bằng 1 (theo yêu cầu để tải lên hóa đơn thay thế trong ứng dụng e-Faktur).

../../../_images/indonesia-replace-invoice.png

Sửa hóa đơn đã được gửi nhưng chưa được tải xuống: Đặt lại e-Faktur

  1. Đặt lại hóa đơn về dạng bản nháp và hủy hóa đơn.

  2. Nhấp vào nút Đặt lại e-Faktur trên chế độ xem biểu mẫu hóa đơn.

  3. Số sê-ri sẽ được hủy gán và chúng tôi có thể thiết lập lại hóa đơn thành bản nháp, chỉnh sửa và gán lại số sê-ri mới.

../../../_images/indonesia-e-faktur-reset.png

Mã QR QRIS trên hóa đơn

`QRIS<https://qris.online/homepage/> `_ là hệ thống thanh toán kỹ thuật số cho phép khách hàng thanh toán bằng cách quét mã QR từ ví điện tử mà họ chọn.

Quan trọng

Theo tài liệu API QRIS<https://qris.online/api-doc/create-invoice.php> `_, QRIS hết hạn sau 30 phút. Do hạn chế này, mã QR không được đưa vào báo cáo gửi cho khách hàng và chỉ khả dụng trên cổng thông tin khách hàng.

Kích hoạt mã QR

Vào Kế toán --gt; Cấu hình --gt; Cài đặt. Trong phần Thanh toán của khách hàng, kích hoạt tính năng Mã QR.

Cấu hình tài khoản ngân hàng QRIS

Vào Contacts --gt; Configuration --gt; Bank Accounts và chọn tài khoản ngân hàng mà bạn muốn kích hoạt QRIS. Đặt QRIS API KeyQRIS Merchant ID dựa trên thông tin do QRIS cung cấp.

Quan trọng

Quốc gia của chủ tài khoản phải được đặt thành Indonesia trên biểu mẫu liên hệ.

Cấu hình tài khoản ngân hàng QRIS

Cấu hình nhật ký ngân hàng

Vào Kế toán --gt; Cấu hình --gt; Nhật ký, mở nhật ký ngân hàng, sau đó điền vào Số tài khoảnNgân hàng trong tab Mục nhật ký.

Cấu hình nhật ký ngân hàng

Xuất hóa đơn bằng mã QR QRIS

Khi tạo hóa đơn mới, hãy mở tab Thông tin khác và đặt tùy chọn Mã QR thanh toán thành QRIS.

Chọn tùy chọn mã QR QRIS

Đảm bảo rằng Ngân hàng nhận là ngân hàng bạn đã cấu hình, vì Odoo sử dụng trường này để tạo mã QR QRIS.